鄂州市疾病预防控制中心是鄂州市卫生健康委员会直属的全市疾病预防控制与公共卫生技术服务和管理的专业机构,属公益一类事业单位。中心现有事业编制123人,财政供养在职人员95人,退休人员83人,抚恤人员3人。
一、基本职责
根据卫生部关于印发《各级疾病预防控制中心基本职责》和《疾病预防控制工作绩效评估标准》的通知(卫疾控发[2008]68号)文件规定,其基本职责是:
(一)疾病预防与控制
开展疾病监测;研究传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等疾病的分布,探讨疾病的发生、发展的原因和流行规律;提供制订预防控制策略与措施的技术保障;组织实施疾病预防控制工作规划、计划和方案,预防控制相关疾病的发生与流行。
(二)突发公共卫生事件应急处置
开展突发公共卫生事件处置和救灾防病的应急准备;对突发公共卫生事件、灾后疫病进行监测报告,提供预测预警信息;开展现场调查处置和效果评估。
(三)疫情及健康相关因素信息管理
管理疾病预防控制信息系统,收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息,为疾病预防控制决策提供依据,为社会和公众提供信息服务。
(四)健康危害因素监测与干预
开展食源性、职业性、辐射性、环境性疾病监测、调查处置 和公众营养监测与评价;对生产、生活、工作、学习环境中影响人群健康的危害因素进行监测与评价,提出干预策略与措施,预防控制相关因素对人体健康的危害。
(五)实验室检测检验与评价
研究、应用实验室检测与分析技术,开展传染性疾病病原微生物的检测检验,开展中毒事件的毒物分析,开展疾病和健康危害因素的生物、物理、化学因子的检测、鉴定和评价,为突发公共卫生事件的应急处置、传染性疾病的诊断、疾病和健康相关危害因素的预防控制及卫生监督执法等提供技术支撑,为社会提供技术服务。
(六)健康教育与健康促进
开展健康教育、健康促进;普及卫生防病知识,对公众进行 健康指导;协同有关部门和组织,对公众不良健康行为进行干预,促进公众掌握自我保健与防护技能。
(七)技术管理与应用研究指导
开展疾病预防控制工作业务与技术培训,提供技术指导、 技术支持和技术服务;开展应用性研究,开发引进和推广应用新技术、新方法;指导和开展疾病预防控制工作绩效考核与评估。
二、部门收支预算总体安排情况
(一)2023年上年结转1495.81万元,其中:重大传染病防控993.12万元,职业病防治53.93万元,基本公卫卫生服务431.76万元,基层医疗卫生建设17万元。
(二)2023年收入11017.37万元。其中纳入预算管理非税收入拨款7806万元。
(三)2023年部门预算总支出12513.18万元。其中:基本支出2072.6万元,项目支出10440.58万元。比2022年预算增加79.76万元,主要原因:中心非免疫规划疫苗运行经费增加支出。
三、一般公共预算财政拨款支出预算情况
2023年一般公共预算财政拨款支出预算12513.18万元,其中:当年预算11017.37万元,上年结转1495.81万元。主要安排情况如下:
(一)基本支出2072.6万元。其中:
1.人员经费1855.50万元,包括工资福利支出1609.11万元,离退休奖励性补助244.09万元,遗属补助2.30万元,主要用于人员基本保障支出。
2.公用经费217.1万元,包括:一般公用支出95万元,福利费96.56万元,工会经费24.42万元,其他公务交通补贴1.12万元,主要用于日常办公保障支出。
(二)项目支出10440.58万元。主要安排为:
1.市级疾控中心运行经费7806万元,主要用于主要是非税收入返还用于保障疾病预防控制机构正常运行。
2.生活饮用水卫生监督94万元,主要用于主城区全年每日开展生活饮用水日常水质监测。
3. 艾滋病54万元和结核病防治15万元,主要用于艾滋病防治工作经费和病人生活救助金及结核病防治工作经费和耐多药患者筛查。
4. 从业人员预防性健康体检362万元,主要用于保障免费从业人员预防性健康体检工作经费(其中疾控中心102万元,三医院2.5万元,美年大健康公司50万元,二医院56万元,鄂钢医院2.5万元,中医院9万元,其他140万元)。
5.日元贷款还本23万元,主要用于偿还贷款。
6. 血吸虫病防治37万元,主要用于血吸虫病防治联防联控。
7. 春节慰问23万元,主要用于艾滋病人慰问。
8.重大传染病防控1523.89万元,其中上年结转993.12万元,本年度530.77万元,主要用于免疫规划,艾滋病防治,结核病防治,精神卫生和慢病防治,血吸虫防治。
9.基本公共卫生服务431.76万元,主要用于健康教育,预防接种,传染病和突发公共卫生事件处理等。
10.职业病防治53.93万元,主要用于职业病防治。
11.基层医疗卫生机构能力建设17万元,主要用于基层医疗卫生机构能力建设。
四、一般公共预算“三公”经费支出预算情况
2023年1.66万元,与2022年预算持平。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费情况
2023年部门机关运行经费217.1万元。主要包括:办公费12.4万元、印刷费2万元、咨询费1.5万元、水电费26万元、邮电费10万元、物业管理费24万元、差旅费8万元、日常维修费3万元、会议费0.5万元、培训费0.5万元、公务接待费1.66万元、工会经费24.42万元、福利费96.56万元、公务车运行1万、其他交通费用1.12万元、其他商品和服务支出4.44万元。
(二)政府采购预算情况
按照现行政府采购管理规定,2023年部门预算中纳入政府采购预算支出合计214.8万元。包括:
1.货物类126万元。其中:检验试剂耗材53.10万元、专用设备购置54.5万元、办公设备购置2.4万元、印刷品16万元。
2.服务类88.8万元。其中:临检外包服务48万元;水质日监测外包服务16.8万元;物业管理24万元。
(三)绩效目标设置情况
2023年部门项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款10440.58万元。